150 |
2019 |
1240 |
31-12-2018 |
Liquidazione spese di trasferta dei dipendenti - Chiappetta Francesco - Cundari Laura del Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Cosenza, relativa al mese di Ottobre 2018. |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
149 |
2015 |
149 |
02-03-2015 |
Liq. fattura n. 2014-CIITD000000496 del 2014 di € 4.819,00 Ditta PANalytical Srl, relativa ad un intervento di manutenzione del XRD mod. PW1830 matr. DY1543. Impegno nel bilancio 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Cosenza |
149 |
2016 |
143 |
06-04-2016 |
Procedura negoziata mediante RDO per affidamento fornitura DPI per i Dipartimenti Provinciali di CZ, CS, KR, VV e RC nonché per il CFD Multirischi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, c. 2, lettera b) DLg |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
149 |
2017 |
49 |
02-02-2017 |
Proroga comando Dott. Gianni Ceraldi, in organico presso il Comune di Marzano (Pv). |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
149 |
2018 |
1097 |
28-12-2017 |
"Marine Strategy" - Impegno e liquidazione spesa trasferta Dott. Salvatore Barresi - Verifica Amministrativa - Convenzione MATTM-ARPACAL per l'attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 190/2010 - Calendario incontri di verifica attività Luglio 2015 primo semestr |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
149 |
2019 |
1239 |
31-12-2018 |
Liquidazione spese di trasferta sostenute nel periodo Luglio-Ottobre 2018 dall'Ing. Giacinto Ciappetta, Collaboratore Tecnico Professionale Esperto, del Servizio Verifiche Impiantistiche del Dipartimento Provinciale di Cosenza. |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
148 |
2015 |
148 |
02-03-2015 |
Proposta di impegno spesa e liq. fatture Telecom Italia Digital Solutions (Giugno-Ottobre 2014). |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
148 |
2016 |
142 |
06-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 34 del 05/02/2014 di € 278,97, n. 349 del 03/03/2014 di € 286,00, n. 550 del 10/04/2014 di € 120,77, n. 835 del 09/07/2014 di € 350,24, n. 1000 del 09/07/2014 di € 120,77, n. 1278 del 07/10/2014 di € 120,77 e n. 1551 del 31/12/2014 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Crotone |
148 |
2017 |
48 |
02-02-2017 |
Approvazione impegno di spesa e preventivo Ditta Excata Opetech spa, per cla fornitura di elettrodi, Servizio Laboratorio Chimico, importo € 532,00. |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
148 |
2018 |
1096 |
28-12-2017 |
"MARINE STRATEGY" - Liquidazione fattura (l°acconto) Ditta Elettronica Service di Cugliari Fernando - Servizi di manutenzione e riparazione ROV (Remote Operated Veichle) modello SIRIUS Nautec srl. Strumentazione per il monitoraggio marino in dotazione all |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
148 |
2019 |
1238 |
31-12-2018 |
Liquidazione spese di trasferta del dipendente Osso Gaetano del Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Cosenza, relativa al mese di Settembre 2018. |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
147 |
2015 |
147 |
02-03-2015 |
Dipendente Matr. 264 - Autorizzazione a fruire dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/92 e s.m.i. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
147 |
2016 |
141 |
06-04-2016 |
Restituzione somme per errato versamento su conto corrente intestato ad Arpacal di € 6.334,20 del Comune di Oriolo |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
147 |
2017 |
47 |
02-02-2017 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi- mese di Novembre 2016. |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
147 |
2018 |
1095 |
28-12-2017 |
Impegno e liquidazione spesa trasferta del Dirigente U.O. "Marine Strategy" Dott. Emilio Cellini - Ottobre/Dicembre 2017. |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
147 |
2019 |
1237 |
31-12-2018 |
(MARINE STRATEGY - POA 2018) Computer Technologies di Piacimento Pietro - liquidazione fattura n. 51 del 31/12/2018 Gara RDO n. 2116226 - Acquisto attrezzatura Elettronica e Informatica per Laboratori Strategia Marina in dotazione alla U.O.C Centro Region |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
U.O. Marine Strategy |
146 |
2015 |
146 |
02-03-2015 |
Tagliando Fiat Punto Tg. DX671NC in dotazione al Dap di Vibo Valentia - liq. fattura n. 1590/2014 di € 310,12. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Vibo Valentia |
146 |
2016 |
140 |
06-04-2016 |
Servizio Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione Fattura n. 16MVFN0039 del 20/01/2016, relativa al periodo agosto/ottobre 2015 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
146 |
2017 |
46 |
02-02-2017 |
Liquidazione spese di trasferta alla Dirigente del Servizio Tematico Acque del Dap di Reggio Calabria. Mese di Novembre 2016. |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
146 |
2018 |
1093 |
28-12-2017 |
"MARINE STRATEGY" - Riparazione mezzo nautico Calafuria VM 608 - Impegno di spesa e approvazione offerta servizio alla Società Villatosca D.M.C. SRL (D.Lgs. 18/Aprile 2016 n. 50/2016 - Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
146 |
2019 |
1236 |
31-12-2018 |
(MARINE STRATEGY - POA 2018) SCUBLA SRL - Liquidazione fattura n. 0545PA del 31/12/2018 gara acquisto strumentazione per monitoraggio marino in dotazione alla U.O.C. Centro Regionale Strategia Marina CIG Z64237506A |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
U.O. Marine Strategy |
145 |
2015 |
145 |
02-03-2015 |
Pagamento compensi Organismo di Valutazione della Performance - OIV dell'Arpacal. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
145 |
2016 |
139 |
06-04-2016 |
Servizio manutenzione preventiva e correttiva dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria delle reti "EDISON" di Altomonte (CS) e Simeri Crichi (CZ). Liq. fatture n. 1V15/...1460 del 23/12/2015 della Società PROJECT AUTOMATION S.p.a., decurtata da |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
145 |
2017 |
45 |
02-02-2017 |
Liquidazione spese di trasferta al Dipendente del Servizio Tematico Acque del Dap di Reggio Calabria. Mese di Novembre 2016. |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
145 |
2018 |
1092 |
28-12-2017 |
Regolarizzazione contabile dei sospesi di Tesoreria. Impegni di spesa e accertamenti di entrata. Banca Carime - Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
145 |
2019 |
1235 |
31-12-2018 |
Liquidazione spese di trasferta sostenute nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012 dal Dott. Gaetano Osso, dipendente presso il Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale ArpaCal di Cosenza (SOS pronto intervento per il mare). |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
144 |
2015 |
144 |
02-03-2015 |
Ditta Cadi Service liq. fattura n. 31/MA/2014 di € 414,19 per servizio manutenzione sui presidi antincendio per il Dap di Cosenza. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Cosenza |
144 |
2016 |
138 |
06-04-2016 |
Servizio manutenzione preventiva e correttiva dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria delle reti "EDISON" di Altomonte (CS) e Simeri Crichi (CZ). Liq. fatture n. 1V15/...1316 del 26/11/2015 della Società PROJECT AUTOMATION S.p.a., decurtata da |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
144 |
2017 |
44 |
02-02-2017 |
Impegno e liquidazione spesa di trasferta a Roma presso il Ministero dell'Ambiente sostenute e della Tutela del Territorio e del Mare del Dott. Emilio Cellini per l'espletamento delle attività "Marine Strategy" - POA 2016. |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
144 |
2018 |
1091 |
28-12-2017 |
Regolarizzazione versamenti IVA anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |